Рішення сесії №1946/24 «Про внесення змін до додатку рішення ХХVI сесії Мереф’янської міської ради VIII скликання № 1077/22 від 24.11.2022 «Про затвердження Програми розвитку освітньої галузі Мереф’янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки»»
Скликання: | VIII |
Сесія: | LVI (від 29.11.2024) |
Тип документу: | Рішення сесії |
Дата прийняття: | 29.11.2024 |
Дата оприлюднення: | 04.12.2024 |
Автор: | Гранкіна Н.Г. |
Номер документу: | 1946/24 |
Назва документу: | Про внесення змін до додатку рішення ХХVI сесії Мереф’янської міської ради VIII скликання № 1077/22 від 24.11.2022 «Про затвердження Програми розвитку освітньої галузі Мереф’янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» |
Прикріплені файли: |
МЕРЕФ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LVІ сесія Мереф’янської міської ради VIII скликання
РІШЕННЯ
від 29 листопада 2024 року м. Мерефа № 1946/24
Про внесення змін до додатку рішення ХХVI сесії Мереф’янської міської ради VIII скликання № 1077/22 від 24.11.2022 «Про затвердження Програми розвитку освітньої галузі Мереф’янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки»
З метою забезпечення стабільного розвитку системи освіти громади відповідно до потреб суспільства, економіки, забезпечення особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами, керуючись Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
- Внести зміни до додатку рішення ХХVI сесії Мереф’янської міської ради VIII скликання від 24.11.2022 року № 1077/22 «Про затвердження Програми розвитку освітньої галузі Мереф’янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», а саме:
1.1 Розділ І «ПАСПОРТ ПРОГРАМИ» викласти в наступній редакції:
.
1. |
Назва програми |
ПРОГРАМА розвитку освітньої галузі Мереф’янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки |
2. |
Ініціатор розроблення Програми |
Відділ освіти Мереф’янської міської ради |
3. |
Розробник Програми |
Відділ освіти Мереф’янської міської ради |
4. |
Співрозробники Програми |
Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Мереф’янської міської ради Харківської області |
5. |
Замовник (відповідальний виконавець) Програми |
Відділ освіти Мереф’янської міської ради |
6. |
Учасники (співвиконавці) Програми |
Заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, комунальний заклад «Мереф’янська музична школа», КЗ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників», КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», відділи Мереф’янської міської ради, неурядові організації (за згодою) |
7. |
Мета програми |
забезпечення стабільного розвитку системи освіти громади відповідно до потреб суспільства, економіки, забезпечення особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами |
8. |
Термін реалізації програми |
2023-2025 роки |
9. |
Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми |
Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет |
10. |
Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми, всього |
1221295,066 тис.грн |
11. |
Джерела фінансування Програми |
Кошти місцевого, державного бюджетів та кошти інших джерел не заборонених законодавством |
12. |
Очікувані результати |
творчої самореалізації особистості;
-тзбільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою;
|
13. |
Контроль за її виконанням |
Здійснює начальник відділу освіти Мереф’янської міської ради, постійна комісія Мереф’янської міської ради з питань освіти, культури, спорту, молодіжної політики, охорони здоров’я та соціального захисту населення |
1.3 Розділ VІІ. «РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ» викласти в наступній редакції:
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок міського бюджету, обласного бюджету, державного бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Обсяг фінансування Програми визначені Планом заходів та завдань у додатку до Програми, який уточнюється щороку на відповідний рік у межах прогнозованих показників.
Рік |
Міський бюджет (тис.грн) |
Інші джерела (тис.грн) |
Всього |
2023 |
143857,451 |
164649,259 |
308506,710 |
2024 |
199280,525 |
228950,473 |
428230,998 |
2025 |
259576,264 |
224981,094 |
484557,358 |
Всього |
602714,240 |
618580,826 |
1221295,066 |
1.4 Розділ ІХ. «ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ» викласти в наступній редакції:
Дошкільна освіта |
|||||
Завдання та показники |
одиниця виміру |
2023 |
2024 |
2025 |
|
Завдання 1. Забезпечення рівного доступу до якісної дошкільної освіти шляхом розвитку мережі закладів дошкільної освіти та проведення ремонтних робіт |
|||||
Показники витрат |
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на реконструкцію будівель закладів дошкільної освіти |
тис.грн |
17606,311 |
17855,35 |
17855,35 |
|
за рахунок коштів інших джерел всього: з них: |
тис.грн |
16655,35 |
16655,35 |
16655,35 |
|
- обсяг видатків на завершення реконструкції будівлі дитячого садка по вул. Леонівська, 42 в м.Мерефа Харківського району, Харківської області |
тис.грн |
16655,35 |
16655,35 |
16655,35 |
|
Обсяг видатків на реконструкцію будівель закладів дошкільної освіти за рахунок коштів міського бюджету всього: з них: |
тис.грн |
950,961 |
1200,000 |
1200,000 |
|
- обсяг видатків на проведення реконструкції будівлі комунального закладу дошкільної освіти «Яковлівський дитячий садок» Мереф'янської міської ради Харківської області за адресою: Харківська обл., Харківський р-н., с. Яковлівка, вул. Ювілейна, буд. 2 |
тис.грн |
950,961 |
1200,000 |
1200,000 |
|
Обсяг видатків на капітальний ремонт та облаштування за рахунок коштів міського бюджету всього: з них: |
тис. грн |
3000,002 |
4700,00 |
3500,00 |
|
|
тис.грн. |
- |
1500,000 |
- |
|
- обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень |
тис.грн |
2000,000 |
2000,000 |
2000,000 |
|
- обсяг видатків на облаштування груп |
тис.грн |
1000,002 |
1200,000 |
1500,000 |
|
Показники продукту |
|
|
|
|
|
Кількість закладів, що планується реконструювати |
одиниць |
2 |
2 |
2 |
|
Кількість закладів, що планується відремонтувати |
одиниць |
2 |
3 |
2 |
|
Кількість груп, що планується облаштувати |
одиниць |
6 |
6 |
6 |
|
Кількість дітей, які почнуть здобувати дошкільну освіту всього: |
чол. |
23 |
26 |
140 |
|
із них хлопці: |
чол. |
8 |
7 |
77 |
|
дівчата: |
чол. |
15 |
19 |
63 |
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
Середні витрати на реконструкцію об’єктів |
тис.грн |
8803,156 |
8927,675 |
8927,675 |
|
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об’єкту |
тис.грн |
1000,00 |
1566,667 |
1000,00 |
|
Середні витрати на облаштування 1 групи |
тис.грн |
166,667 |
200,00 |
250,00 |
|
Показник якості |
|
|
|
|
|
Питома вага проведення реконструкції об’єктів до запланованого |
% |
100 |
100 |
100 |
|
Питома вага проведення капітального ремонту та облаштування груп до запланованого |
% |
100 |
100 |
100 |
|
Динаміка зменшення черги на зарахування КЗДО відповідно до території обслуговування |
% |
30 |
- |
100 |
|
Рівень охоплення дітей дошкільною освітою |
% |
57 |
57 |
70 |
|
Завдання 2. Створення сучасного освітнього середовища КЗДО, що вже функціонують |
|||||
Показники витрат |
|
|
|
|
|
Обсяг видатків на створення сучасного освітнього середовища за рахунок коштів міського бюджету всього: з них: |
тис.грн |
4607,436 |
6220,275 |
8396,928 |
|
- обсяг видатків на проведення модернізації матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти |
тис.грн |
1357,104 |
1832,080 |
2473,312 |
|
- обсяг видатків на проведення поточного/капітального ремонту будівель, приміщень та систем життєзабезпечення ЗДО відповідно до проведеного обстеження їх стану у т.ч. реалізація енергозберігаючих заходів |
тис.грн |
3250,332 |
4388,195 |
5923,616 |
|
Показники продукту |
|
|
|
|
|
Кількість закладів у яких планується модернізація матеріально-технічної бази |
одиниць |
8 |
8 |
8 |
|
Кількість дітей, що відвідують КЗДО, що вже функціонують всього: |
чол. |
591 |
526 |
591 |
|
з них хлопці: |
чол. |
289 |
247 |
289 |
|
дівчата: |
чол. |
302 |
279 |
302 |
|
Кількість груп (приміщень) у яких планується проведення поточного/капітального ремонту |
одиниць |
6 |
5 |
8 |
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
Середні витрати на 1 дитину |
тис.грн |
7,796 |
11,826 |
14,208 |
|
Середні витрати на проведення поточного/капітального ремонту 1 групи (приміщення) |
тис.грн |
541,722 |
877,639 |
740,452 |
|
Середні витрати на проведення модернізації матеріально-технічної бази |
тис.грн |
169,638 |
229,010 |
309,164 |
|
Показник якості |
|
|
|
|
|
Рівень забезпечення ЗДО оновленим обладнанням та іншими предметами відповідно до нормативних вимог |
% |
70 |
80 |
100 |
|
Питома вага проведення ремонтних робыт до запланованого |
% |
100 |
100 |
100 |
|
Завдання 3. Забезпечення створення належних умов надання якісної дошкільної освіти |
|||||
Показники витрат |
|
|
|
|
|
Кількість закладів дошкільної освіти |
одиниць |
8 |
8 |
8 |
|
Кількість груп |
одиниць |
22 |
29 |
29 |
|
Число ставок (штатних одиниць): |
одиниць |
118,03 |
118,03 |
118,03 |
|
Середньорічне число фактично зайнятих посад, всього: з них: |
осіб |
96 |
106 |
96 |
|
- педагогічного персоналу, всього, у т.ч. |
осіб |
29 |
37 |
29 |
|
чоловіків |
осіб |
0 |
0 |
0 |
|
жінок |
осіб |
29 |
37 |
29 |
|
- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу всього, у т.ч : |
осіб |
8 |
8 |
8 |
|
чоловіків |
осіб |
0 |
0 |
0 |
|
жінок |
осіб |
8 |
8 |
8 |
|
- спеціалістів, всього, у т.ч. |
осіб |
15 |
15 |
15 |
|
чоловіків |
осіб |
0 |
0 |
0 |
|
жінок |
осіб |
15 |
15 |
15 |
|
- робітників, всього, у т.ч. |
осіб |
44 |
46 |
44 |
|
чоловіків |
осіб |
8 |
8 |
8 |
|
жінок |
осіб |
36 |
38 |
36 |
|
Обсяг видатків на забезпечення створення належних умов надання якісної дошкільної освіти за рахунок коштів міського бюджету всього: з них: |
тис.грн |
29144,496 |
39344,508 |
53114,673 |
|
- обсяг видатків на виплату заробітної плати працівникам КЗДО |
тис.грн |
16298,066 |
22001,825 |
29702,057 |
|
- обсяг видатків на забезпечення енергоносіями КЗДО |
тис.грн |
3739,915 |
5048,885 |
6815,995 |
|
- обсяг видатків на створення безпечного доступного здоров’язберігаючого простору |
тис.грн |
2932,215 |
3958,490 |
5343,961 |
|
дошкільного закладу освіти, у т.ч. для дітей з особливими освітніми потребами |
|
|
|
|
|
- обсяг видатків на забезпечення харчуванням дітей у дошкільних навчальних закладах відповідно до чинного законодавства всього |
тис.грн |
6174,300 |
8335,308 |
11252,66 |
|
з них для дітей 0-3 роки (групи раннього віку): |
тис.грн |
535,425 |
722,827 |
975,812 |
|
з них для дітей 3-4 роки (групи дошкільного віку) |
тис. грн |
801,900 |
1082,565 |
1461,462 |
|
для дітей 4-6 років (групи дошкільного віку): |
тис.грн |
4836,975 |
6529,916 |
8815,386 |
|
Показники продукту |
|
|
|
|
|
Кількість дітей, що відвідують КЗДО всього: |
осіб |
591 |
526 |
591 |
|
з них хлопці: |
осіб |
289 |
247 |
289 |
|
дівчата: |
осіб |
302 |
279 |
302 |
|
- з них дітей груп раннього віку всього: |
осіб |
65 |
60 |
65 |
|
з них хлопці |
осіб |
29 |
25 |
29 |
|
дівчата |
осіб |
36 |
35 |
36 |
|
- з них дітей груп дошкільного віку, всього: |
осіб |
526 |
466 |
526 |
|
з них хлопці |
осіб |
260 |
222 |
260 |
|
дівчата |
осіб |
266 |
244 |
266 |
|
Кількість днів відвідування |
дні |
165 |
165 |
165 |
|
Кількість закладів, які потребують забезпечення створення належних умов надання якісної дошкільної освіти |
одиниць |
8 |
8 |
8 |
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
Середні видатки на 1 дитину всього, |
тис.грн |
49,314 |
74,80 |
89,873 |
|
з них хлопці: |
осіб |
49,314 |
74,80 |
89,873 |
|
дівчата: |
осіб |
49,314 |
74,80 |
89,873 |
|
Діто-дні відвідування всього: |
діто-дні |
97515 |
86790 |
97515 |
|
з них хлопці: |
осіб |
47685 |
40755 |
47685 |
|
дівчата: |
осіб |
49830 |
46035 |
49830 |
|
- з них дітей груп раннього віку всього: |
осіб |
10725 |
9900 |
10725 |
|
з них хлопці |
осіб |
4785 |
4125 |
4785 |
|
дівчата |
осіб |
5940 |
5775 |
5940 |
|
- з них дітей груп дошкільного |
осіб |
86790 |
76890 |
86790 |
|
віку, всього: |
|
|
|
|
|
з них хлопці |
осіб |
42900 |
36630 |
42900 |
|
дівчата |
осіб |
43890 |
40260 |
43890 |
|
Середньомісячні видатки на харчування всього: |
тис.грн |
514,525 |
694,609 |
937,722 |
|
з них для дітей 0-3 роки (групи раннього віку): |
тис.грн |
44,619 |
60,236 |
81,318 |
|
з них для дітей 3-4 роки (групи дошкільного віку) |
тис. грн |
66,825 |
90,213 |
121,788 |
|
для дітей 4-6 років (групи дошкільного віку): |
тис.грн |
403,081 |
544,160 |
734,616 |
|
Навантаження на 1 працівника, всього: |
дітей/ 1 працівн. |
6,156 |
4,96 |
6,156 |
|
у т.ч. навантаження на 1 педагогічного працівника |
дітей/ 1пед. працівн. |
15,97 |
14,22 |
15,97 |
|
Показник якості |
|
|
|
|
|
Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам КЗДО |
% |
100 |
100 |
100 |
|
Рівень забезпечення вихованців КЗДО збалансованим харчуванням |
% |
100 |
100 |
100 |
|
Рівень забезпечення сталого функціонування КЗДО |
% |
100 |
100 |
100 |
|
Завдання 4. Розвиток професійної компетентності педагогів |
|||||
Обсяг видатків на розвиток професійної компетентності педагогів всього |
тис.грн |
72,573 |
97,971 |
132,294 |
|
з них на оплату послуг з підвищення кваліфікації педагогів на договірних основах |
тис.грн |
22,954 |
30,988 |
41,834 |
|
Кількість педагогів, що потребують підвищення кваліфікації всього, у т.ч. |
осіб |
17 |
17 |
17 |
|
чоловіків |
осіб |
0 |
0 |
0 |
|
жінок |
осіб |
17 |
17 |
17 |
|
Показники продукту |
|
|
|
|
|
Кількість педагогів, які розвивають професійну компетенцію в поточному календарному році, всього, у т.ч. |
осіб |
17 |
17 |
17 |
|
чоловіків |
осіб |
0 |
0 |
0 |
|
жінок |
осіб |
17 |
17 |
17 |
|
Кількість надавачів послуг з підвищення кваліфікації педагогів |
одиниць |
3 |
3 |
3 |
|
на договірних основах |
|
|
|
|
|
Показники ефективності (тис.грн) |
|
|
|
|
|
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 педагога всього, у т.ч. |
тис.грн |
4,269 |
5,763 |
7,782 |
|
чоловіків |
тис.грн |
0 |
0 |
0 |
|
жінок |
тис.грн |
4,269 |
5,763 |
7,782 |
|
Середні витрати на оплату послуг 1 надавача послуг з підвищення кваліфікації педагогів на договірних основах |
тис.грн |
7,651 |
10,329 |
13,945 |
|
Показник якості |
|
|
|
|
|
Рівень виконання плану підвищення кваліфікації |
% |
100 |
100 |
100 |
|
Загальна середня освіта |
|
|||||||||||||||||
|
Завдання та показники |
одиниця виміру |
2023 |
2024 |
|
2025 |
|||||||||||||
|
Завдання 1. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, шляхом будівництва, реконструкції та проведення ремонтних робіт в закладах та спорудах |
||||||||||||||||||
|
Показники витрат |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Обсяг видатків на реконструкцію будівель закладів загальної середньої освіти всього: |
тис.грн |
75535,00 |
115209,334 |
76035,000 |
||||||||||||||
|
- за рахунок коштів інших джерел : обсяг видатків на проведення реконструкції будівель комунального закладу «Мереф'янський ліцей «Перспектива»» Мереф'янської міської ради Харківської області з прибудовою нового корпусу за адресою Харківська обл., Харківський р-н.,м. Мерефа, вул. 5-го Вересня, буд. 87 |
тис.грн |
72535,00 |
111709,334 |
72535,000 |
||||||||||||||
|
- за рахунок коштів міського бюджету: обсяг видатків на проведення реконструкції будівлі комунального закладу «Яковлівський ліцей» Мереф'янської міської ради Харківської області за адресою: Харківська обл., Харківський р- н., с. Яковлівка, вул. Центральна, буд. 7 |
тис.грн |
3000,00 |
3500,000 |
3500,000 |
||||||||||||||
|
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень та споруд за рахунок коштів міського бюджету |
тис.грн. |
34547,520 |
46639,125 |
62962,818 |
||||||||||||||
|
Показники продукту |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Кількість закладів, що планується реконструювати |
одиниць |
2 |
2 |
2 |
||||||||||||||
|
Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт |
одиниць |
3 |
3 |
3 |
||||||||||||||
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Середні витрати на реконструкцію об’єктів |
тис.грн |
37767,5 |
57604,667 |
38017,500 |
||||||||||||||
|
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об’єкту |
тис.грн. |
11515,84 |
15546,375 |
20987,606 |
||||||||||||||
|
Показник якості |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Питома вага проведення реконструкції об’єктів до запланованого |
% |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
Питома вага проведення капітального ремонту до запланованого |
% |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
Завдання 2. Модернізація матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти |
||||||||||||||||||
|
Показники витрат |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Обсяг видатків на проведення модернізації матеріальнотехнічної бази закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів міського бюджету всього: з них: |
тис.грн |
5385,096 |
7269,885 |
9814,329 |
||||||||||||||
|
- обсяг видатків на закупівлю офісної техніки та меблів |
тис.грн. |
4375,116 |
5906,412 |
7973,649 |
||||||||||||||
|
- обсяг видатків на технологічне та дидактичне обладнання, інвентар |
тис.грн. |
1009,980 |
1363,473 |
1840,680 |
||||||||||||||
|
Показники продукту |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Кількість закладів у яких планується придбання офісної техніки та меблів |
одиниць |
9 |
9 |
9 |
||||||||||||||
|
Кількість закладів у яких планується оновлення |
одиниць |
9 |
9 |
9 |
||||||||||||||
|
технологічного та дидактичного обладнання, інвентаря |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Середня вартість придбання офісної техніки та меблів для 1 закладу |
тис.грн. |
486,124 |
656,268 |
885,961 |
||||||||||||||
|
Середня вартість придбання технічного та дидактичного обладнання, інвентаря на 1 заклад |
тис.грн. |
112,22 |
151,497 |
204,520 |
||||||||||||||
|
Показник якості |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Питома вага придбаної офісної техніки та меблів до запланованого |
% |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
Питома вага придбаного технологічного та дидактичного обладнання, інвентаря до запланованого |
% |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
|
Завдання 3. Забезпечення функціонування ЗЗСО |
||||||||||||||||||
|
Показники витрат |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Кількість закладів загальної середньої освіти |
одиниць |
9 |
9 |
9 |
||||||||||||||
|
Кількість класів |
одиниць |
141 |
134 |
141 |
||||||||||||||
|
Кількість учнів закладів освіти, із них |
осіб |
3776 |
3602 |
3785 |
||||||||||||||
|
дівчата: |
осіб |
2077 |
1781 |
2080 |
||||||||||||||
|
хлопці: |
осіб |
1699 |
1821 |
1705 |
||||||||||||||
|
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч. |
|
488,98 |
436,75 |
508,2 |
||||||||||||||
|
- педагогічного персоналу |
одиниць |
281,23 |
274,5 |
340,45 |
||||||||||||||
|
- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу |
одиниць |
27 |
27 |
27 |
||||||||||||||
|
- спеціалістів |
одиниць |
37 |
37,5 |
37 |
||||||||||||||
|
- робітників |
одиниць |
103,75 |
97,75 |
103,75 |
||||||||||||||
|
Середньорічне число фактично зайнятих посад, всього: з них: |
осіб |
393 |
390 |
393 |
||||||||||||||
|
- педагогічного персоналу, всього, у т.ч. |
осіб |
242 |
256 |
242 |
||||||||||||||
|
чоловіків |
осіб |
23 |
24 |
23 |
||||||||||||||
|
жінок |
осіб |
219 |
232 |
219 |
||||||||||||||
|
- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу всього, |
осіб |
27 |
27 |
27 |
||||||||||||||
у т.ч : |
|
|
|||||||||||||||||
чоловіків |
осіб |
0 |
1 |
0 |
|||||||||||||||
жінок |
осіб |
27 |
26 |
27 |
|||||||||||||||
- спеціалістів, всього, у т.ч. |
осіб |
34 |
30 |
34 |
|||||||||||||||
чоловіків |
осіб |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
жінок |
осіб |
34 |
30 |
34 |
|||||||||||||||
- робітників, всього, у т.ч. |
осіб |
90 |
77 |
90 |
|||||||||||||||
чоловіків |
осіб |
20 |
20 |
20 |
|||||||||||||||
жінок |
осіб |
70 |
57 |
70 |
|||||||||||||||
Обсяг витрат на функціонування ЗЗСО всього: з них, |
тис.грн. |
124767,321 |
168435,942 |
227388,448 |
|||||||||||||||
-обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам за рахунок коштів освітньої субвенції |
тис.грн. |
72239,200 |
97522,98 |
131655,952 |
|||||||||||||||
Обсяг видатків на функціонування ЗЗСО за рахунок коштів міського бюджету всього: з них: |
тис.грн. |
52528,121 |
70912,962 |
95732,496 |
|||||||||||||||
- обсяг видатків на виплату заробітної плати технічним працівникам |
тис.грн. |
17174,306 |
23185,313 |
31300,172 |
|||||||||||||||
- обсяг видатків на забезпечення енергоносіями закладів освіти всього: |
тис.грн |
11392,676 |
15380,113 |
20763,152 |
|||||||||||||||
- обсяг видатків на забезпечення сталого функціонування, створення безпечного доступного здоров’язберігаючого простору закладу освіти, у т.ч. для дітей з особливими освітніми потребами |
тис.грн |
15587,442 |
21043,046 |
28408,110 |
|||||||||||||||
- обсяг видатків на забезпечення харчуванням дітей ЗЗСО, у т.ч. |
тис.грн. |
8373,697 |
11304,490 |
15261,062 |
|||||||||||||||
- обсяг видатків на забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців пільгових категорій |
тис.грн. |
4821,300 |
6508,700 |
8786,800 |
|||||||||||||||
Показники продукту |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Середньорічна кількість учнів, із них |
осіб |
3776 |
3602 |
3785 |
|||||||||||||||
дівчата: |
осіб |
2077 |
1781 |
2080 |
|||||||||||||||
хлопці: |
осіб |
1699 |
1821 |
1705 |
|||||||||||||||
Кількість учнів, які потребують харчування всього, з них |
осіб |
1551 |
1555 |
1560 |
|||||||||||||||
дівчата: |
осіб |
837 |
840 |
840 |
|||||||||||||||
хлопці: |
осіб |
714 |
715 |
720 |
|||||||||||||||
з них, кількість дітей, які потребують безкоштовного харчування всього: |
осіб |
232 |
235 |
240 |
|||||||||||||||
дівчата: |
осіб |
132 |
135 |
135 |
|||||||||||||||
хлопці: |
осіб |
100 |
100 |
105 |
|||||||||||||||
Кількість дітей, які приймають участь у конкурсах і олімпіадах, з них |
осіб |
328 |
330 |
332 |
|||||||||||||||
дівчата: |
осіб |
181 |
180 |
182 |
|||||||||||||||
хлопці: |
осіб |
147 |
150 |
150 |
|||||||||||||||
Кількість дітей, які складають ЗНО у закладі, з них: |
осіб |
206 |
262 |
278 |
|||||||||||||||
дівчата: |
осіб |
115 |
143 |
150 |
|||||||||||||||
хлопці: |
осіб |
91 |
119 |
128 |
|||||||||||||||
Показники ефективності |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Середньорічна наповнюваність класів |
учнів/ клас |
26,78 |
26,88 |
26,84 |
|||||||||||||||
Середні витрати на 1 учня всього, у т.ч.: |
тис.грн. |
33,042 |
46,76 |
60,076 |
|||||||||||||||
на 1 хлопця |
тис.грн. |
33,042 |
46,76 |
60,076 |
|||||||||||||||
на 1 дівчину |
тис.грн. |
33,042 |
46,76 |
60,076 |
|||||||||||||||
Середні витрати на харчування 1 учня |
тис.грн. |
5,398 |
7,270 |
9,783 |
|||||||||||||||
Середні витрати на харчування 1 учня пільгових категорій |
тис.грн. |
20,781 |
27,696 |
36,611 |
|||||||||||||||
Навантаження на 1 працівника, всього: |
дітей/ 1 працівн. |
9,608 |
9,236 |
9,631 |
|||||||||||||||
у т.ч. навантаження на 1 педагогічного працівника |
дітей/ 1пед. працівн. |
14,037 |
14,070 |
14,070 |
|||||||||||||||
чоловіків |
дітей/ 1пед. працівн |
164,174 |
150,08 |
164,565 |
|||||||||||||||
жінок |
дітей/ 1пед. працівн |
15,350 |
15,525 |
15,386 |
|||||||||||||||
Середні витрати фонду заробітної плати з нарахуваннями на 1 учня |
тис.грн |
23,679 |
33,511 |
43,053 |
|||||||||||||||
Середньорічні витрати фонду оплати праці з нарахуваннями на 1 представника педагогічного |
тис.грн |
238,413 |
380,95 |
434,508 |
|||||||||||||||
колективу |
|
|
|||||||||||||||||
Показник якості |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Охоплення дітей загальною середньою освітою всього, у т.ч. |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
дівчата: |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
хлопці: |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
Питома вага учнів пільгових категорій від загального числа учнів, всього, у т.ч. |
% |
6,14 |
6,236 |
6,34 |
|||||||||||||||
дівчата: |
% |
6,36 |
6,49 |
6,49 |
|||||||||||||||
хлопці: |
% |
5,86 |
5,88 |
6,16 |
|||||||||||||||
Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам ЗЗСО |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
Рівень забезпечення здобувачів освіти ЗЗСО збалансованим харчуванням |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
Динаміка збільшення призових місць у конкурсах та олімпіадах з них: |
|
|
|
|
|||||||||||||||
дівчата: |
% |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||
хлопці: |
% |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
Темп покращення якості ЗНО, з них: |
|
|
|
|
|||||||||||||||
дівчата: |
% |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||
хлопці: |
% |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
Завдання 4. Модернізація змісту та підвищення якості професійної компетентності педагогів |
|||||||||||||||||||
Показники витрат |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Кількість педагогів, що потребують підвищення кваліфікації всього, у т.ч. |
осіб |
251 |
256 |
251 |
|||||||||||||||
чоловіків |
осіб |
20 |
24 |
20 |
|||||||||||||||
жінок |
осіб |
231 |
232 |
231 |
|||||||||||||||
Обсяг видатків на організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників, всього |
тис.грн. |
1378,577 |
1861,078 |
2512,456 |
|||||||||||||||
з них оплата послуг з підвищення кваліфікації педагогів на договірних основах |
тис.грн. |
508,900 |
687,015 |
927,470 |
|||||||||||||||
Показники продукту |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Кількість педагогів, які розвивають професійну коипетенцію в поточному календарному році, всього у т.ч. |
осіб |
251 |
256 |
251 |
|||||||||||||||
чоловіків |
осіб |
20 |
24 |
20 |
|||||||||||||||
жінків |
осіб |
231 |
232 |
231 |
|||||||||||||||
Кількість надавачів послуг з підвищення кваліфікації педагогів на договірних основах |
одиниць |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||||||
Показники ефективості |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 педагога всього, у т.ч. |
тис.грн. |
5,492 |
7,270 |
10,009 |
|||||||||||||||
чоловіків |
тис.грн |
5,492 |
7,270 |
10,009 |
|||||||||||||||
жінок |
тис.грн |
5,492 |
7,270 |
10,009 |
|||||||||||||||
Середні витрати на оплату послуг 1 надавача послуг з підвищення кваліфікації педагогів на договірних основах |
тис.грн |
169,633 |
229,005 |
309,157 |
|||||||||||||||
Показник якості |
|
|
|
|
|||||||||||||||
Рівень виконання плану підвищення кваліфікації |
% |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
Розвиток професійної компетентності педагогів |
|||||||||||||||||||
Завдання на показники |
Одиниця виміру |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||||||||
Завдання 1. Формування єдиного навчально- методичного простору громади |
|||||||||||||||||||
Показники витрат (тис.грн) |
|
|
|
|
|||||||||||||||
кількість закладів |
одиниць |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
Число ставок (штатних одиниць) всього, з них: |
одиниць |
7 |
7 |
7 |
|||||||||||||||
Середньорічне число фактично зайнятих посад, всього з них: |
осіб |
5 |
5 |
5 |
|||||||||||||||
- консультантів всього, у т.ч |
осіб |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||
чоловіків |
осіб |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
жінок |
осіб |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||
-адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу всього, ут.ч.: |
осіб |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
чоловіків |
осіб |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
жінок |
осіб |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
-спеціалістів, всього у т.ч |
осіб |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||
чоловіків |
осіб |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
жінок |
осіб |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||||||
|
Кількість представників педагогічних колективів, які потребують послуг з тренінгів, тренувальних зборів, всього, у т.ч: |
осіб |
361 |
361 |
361 |
|
|||||||||||||
|
жінок |
осіб |
338 |
337 |
338 |
|
|||||||||||||
|
чоловіків |
осіб |
23 |
24 |
23 |
|
|||||||||||||
|
Обсяг видатків на забезпечення організаційно-методичних, навчальних заходів за рахунок коштів міського бюджету всього: з них |
тис.грн |
68,310 |
92,220 |
124,49 |
|
|||||||||||||
|
- обсяг видатків на проведення тренінгів, тренувальних зборів щодо підготовки здобувачів освіти до участі в олімпіадах, конкурсах, зовнішньому незалежному оцінюванні |
тис.грн |
35,190 |
47,506 |
64,133 |
|
|||||||||||||
|
- обсяг видатків на проведення методичних заходів з представниками педагогічних колективів |
тис.грн |
33,120 |
44,717 |
60,357 |
|
|||||||||||||
|
Обсяг видатків на забезпечення функціонування КЗ «ЦПРПП» за рахунок коштів міського бюджету всього: з них |
тис.грн |
972,357 |
1600,000 |
1772,119 |
|
|||||||||||||
|
- обсяг видатків на виплату заробітної плати працівникам КЗ «ЦПРПП» всього, у.ч. з них: |
тис.грн |
886,265 |
1500,000 |
1615,217 |
|
|||||||||||||
|
жінкам: |
тис.грн |
886,265 |
1500,000 |
1615,217 |
|
|||||||||||||
|
чоловікам: |
тис.грн |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||
|
- обсяг видатків на проведення модернізації матеріально-технічної бази КЗ «ЦПРПП» |
тис.грн |
53,307 |
71,964 |
97,152 |
|
|||||||||||||
|
- обсяг видатків на організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників (директор, консультанти) |
тис.грн |
32,785 |
44,259 |
59,750 |
|
|||||||||||||
|
Показники продукту |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Кількість проведених навчальнометодичних заходів для педагогів |
одиниць |
70 |
75 |
80 |
|
|||||||||||||
|
Кількість учасників методичних заходів всього: |
осіб |
828 |
850 |
870 |
|
|||||||||||||
|
із них чоловіків |
осіб |
47 |
50 |
50 |
|
|||||||||||||
|
жінок |
осіб |
781 |
800 |
820 |
|
|||||||||||||
|
Кількість тренінгів, відбірковотренувальних зборів на рік |
осіб |
7 |
8 |
9 |
|
|||||||||||||
|
Кількість учасників тренінгів, тренувальних зборів (здобувачів освіти) всього: |
осіб |
170 |
180 |
190 |
|
|||||||||||||
|
із них хлопців |
осіб |
91 |
95 |
100 |
|
|||||||||||||
|
дівчат |
осіб |
79 |
85 |
90 |
|
|||||||||||||
|
Кількість представників педагогічних колективів , які отримали послуг з тренінгів, тренувальних зборів, всього, у т.ч. |
осіб |
361 |
361 |
361 |
|
|||||||||||||
|
жінок |
осіб |
338 |
338 |
338 |
|
|||||||||||||
|
чоловіків |
осіб |
23 |
23 |
23 |
|
|||||||||||||
|
Кількість працівників, що потребують підвищення кваліфікації (директор, консультанти) |
осіб |
3 |
3 |
3 |
|
|||||||||||||
|
Показники ефективності |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Середні витрати на 1 представників педагогічних колективів, учасника заходу |
тис.грн |
0,040 |
0,053 |
0,069 |
|
|||||||||||||
|
Середні витрати на 1 здобувача освіти, учасника тренінгів, тренувальних зборів |
тис.грн |
0,207 |
0,263 |
0,337 |
|
|||||||||||||
|
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника КЗ ЦПРПП (директор, консультанти) |
тис.грн. |
10,928 |
14,753 |
19,917 |
|
|||||||||||||
|
Показник якості |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам КЗ ЦПРПП |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||
|
Частка педагогів, що охоплені організаційно-методичними, навчальними заходами |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||
|
Частка здобувачів освіти, учасників тренінгів, тренувальних зборів (з тих, що потребують) |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||
|
Рівень виконання плану підвищення кваліфікації |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||
Розвиток корекційної та інклюзивної освіти |
||||
Завдання та показники |
одиниця виміру |
2023 |
2024 |
2025 |
Завдання 1. Забезпечення права дітей з ООП на здобуття загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з ООП, надання їм психолого-педагогічної підтримки та забезпечення системного кваліфікованого супроводження |
||||
Показники витрат |
|
|
|
|
Кількість закладів |
одиниць |
1 |
1 |
1 |
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч. |
одиниць |
6,5 |
6,5 |
10 |
- педагогічного персоналу |
одиниць |
5 |
5 |
7 |
- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу |
одиниць |
1 |
1 |
1 |
- робітників |
одиниць |
0,5 |
0,5 |
2 |
Середньорічне число фактично зайнятих посад, всього: з них: |
осіб |
7 |
7 |
10 |
- педагогічного персоналу, всього, у т.ч. |
осіб |
5 |
5 |
7 |
чоловіків |
осіб |
0 |
0 |
0 |
жінок |
осіб |
5 |
5 |
7 |
- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу всього, у т.ч : |
осіб |
1 |
1 |
1 |
чоловіків |
осіб |
0 |
0 |
0 |
жінок |
осіб |
1 |
1 |
1 |
- робітників, всього, у т.ч. |
осіб |
1 |
1 |
2 |
чоловіків |
осіб |
0 |
0 |
0 |
жінок |
осіб |
1 |
1 |
2 |
Обсяг видатків на забезпечення системного кваліфікованого супроводження дітей з ООП всього: з них |
тис.грн |
2405,249 |
3248,471 |
4530,839 |
- за рахунок коштів субвенції з державного бюджету всього, у т.ч. |
тис.грн |
2268,748 |
3062,809 |
4134,792 |
- обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам КУ ІРЦ |
тис.грн |
1600,227 |
2160,306 |
2916,413 |
з них жінкам: |
тис.грн |
1600,227 |
2160,306 |
2916,413 |
чоловікам: |
тис.грн |
- |
- |
- |
- обсяг видатків на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку |
тис.грн |
668,521 |
902,503 |
1218,379 |
- за рахунок коштів міського бюджету, всього, у т.ч |
тис.грн |
136,501 |
185,662 |
396,047 |
- обсяг видатків на виплату заробітної плати працівникам КУ ІРЦ |
тис.грн |
52,573 |
72,360 |
243,089 |
- обсяг видатків на |
тис.грн |
63,718 |
86,019 |
116,126 |
забезпечення сталого функціонування, проведення модернізації матеріально-технічної бази та забезпечення системного кваліфікованого супроводження дітей з ООП |
|
|
|
|
- обсяг видатків на організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників КУ ІРЦ |
тис.грн |
20,210 |
27,283 |
36,832 |
Показники продукту |
|
|
|
|
Кількість дітей, які потребують послуг фахівців КУ ІРЦ всього, |
осіб |
240 |
250 |
260 |
з них хлопців |
осіб |
153 |
165 |
170 |
дівчат |
осіб |
87 |
85 |
90 |
Середньорічна кількість дітей з ООП що відвідують КУ ІРЦ всього: |
осіб |
240 |
250 |
260 |
з них хлопців |
осіб |
153 |
165 |
170 |
дівчат |
осіб |
87 |
85 |
90 |
Із загальної кількості дітей з ООП що відвідують КУ ІРЦ: |
|
|
|
|
- кількість дітей з ООП, що потребують занять у ресурсній кімнаті всього: |
осіб |
40 |
45 |
50 |
з них хлопців |
осіб |
25 |
27 |
30 |
дівчат |
осіб |
15 |
18 |
20 |
- кількість дітей з ООП, що потребують занять з ЛФК всього: |
осіб |
34 |
37 |
40 |
з них хлопців |
осіб |
19 |
20 |
22 |
дівчат |
осіб |
15 |
17 |
18 |
- кількість дітей, що потребують проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять |
осіб |
24 |
26 |
30 |
з них хлопців |
осіб |
14 |
14 |
16 |
дівчат |
осіб |
10 |
12 |
14 |
Кількість занять, проведених із дітьми з ООП всього: |
одиниць |
5750 |
6468 |
7187 |
з них для хлопців |
одиниць |
2900 |
3300 |
3700 |
для дівчат |
одиниць |
2850 |
3148 |
3487 |
Кількість педагогів, що потребують підвищення кваліфікації |
осіб |
6 |
6 |
7 |
Показники ефективності |
|
|
|
|
Кількість занять на 1 педагога всього: |
занять/ педагога |
958,330 |
1078,000 |
1026,71 |
з них хлопців |
занять/ |
483,333 |
550,000 |
528,571 |
|
педагога |
|
|
|
дівчат |
занять/ педагога |
475,000 |
524,667 |
498,142 |
Навантаження на 1 педагогічну посаду |
дітей/ педагога |
40,000 |
41,667 |
37,143 |
Середні витрати на 1 дитину з ООП |
тис.грн |
10,022 |
12,988 |
17,426 |
Середньорічні видатки на оплату праці на 1 штатну посаду |
тис.грн |
254,277 |
343,274 |
453,084 |
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 педагога |
тис.грн. |
3,368 |
4,547 |
5,262 |
Показник якості |
|
|
|
|
Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам КУ ІРЦ |
% |
100 |
100 |
100 |
Рівень системного забезпечення дітей з ООП кваліфікованим психолого-педагогічним супроводом відповідно до запитів |
% |
100 |
100 |
100 |
Рівень виконання плану підвищення кваліфікації |
% |
100 |
100 |
100 |
Комунальний заклад «Мереф'янська музична школа» Мереф’янської міської ради Харківської області |
||||
Завдання та показники |
|
2023 |
2024 |
2025 |
Завдання 1. Забезпечення функціонування та надання спеціальної освіти спеціалізованим мистецьким навчальним закладом |
||||
Показники витрат |
|
|
|
|
Кількість закладів |
одиниць |
1 |
1 |
1 |
Кількість класів |
одиниць |
10 |
10 |
10 |
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі |
одиниць |
37,86 |
37,86 |
37,86 |
-середньорічне число ставок педагогічного персоналу |
одиниць |
32,36 |
32,36 |
32,36 |
-середньорічне число ставок адмінперсоналу |
одиниць |
1 |
1 |
1 |
-середньорічне число ставок спеціалістів |
одиниць |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
-середньорічне число ставок робітників |
одиниць |
3 |
3 |
3 |
Середньорічне число фактично зайнятих посад, всього: з них: |
осіб |
26 |
26 |
26 |
- педагогічного персоналу, |
осіб |
20 |
20 |
20 |
всього, у т.ч. |
|
|
|
|
чоловіків |
осіб |
0 |
0 |
0 |
жінок |
осіб |
20 |
20 |
20 |
- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу всього, у т.ч : |
осіб |
1 |
1 |
1 |
чоловіків |
осіб |
0 |
0 |
0 |
жінок |
осіб |
1 |
1 |
1 |
- спеціалістів, всього, у т.ч. |
осіб |
2 |
2 |
2 |
чоловіків |
осіб |
1 |
1 |
1 |
жінок |
осіб |
1 |
1 |
1 |
- робітників, всього, у т.ч. |
осіб |
3 |
3 |
3 |
чоловіків |
осіб |
1 |
1 |
1 |
жінок |
осіб |
2 |
2 |
2 |
Обсяг видатків на надання спеціальної освіти дітям громади за рахунок коштів міського бюджету всього: з них: |
тис.грн. |
6974,307 |
12915,315 |
12710,674 |
- обсяг витрат на функціонування закладу |
тис.грн. |
1074,731 |
1450,887 |
1958,697 |
- обсяг видатків на виплату заробітної плати працівникам закладу |
тис.грн. |
5899,576 |
7964,428 |
10751,977 |
КЗ «Мереф’янська музична школа» за адресою вул.Дніпровська,225 |
тис.грн. |
- |
3500,000 |
- |
Показники продукту |
|
|
|
|
Кількість учнів в закладі, з них |
чол. |
199 |
200 |
205 |
дівчата: |
чол. |
112 |
110 |
115 |
хлопці: |
чол. |
87 |
90 |
90 |
Кількість дітей, які приймають участь у конкурсах, з них |
чол. |
107 |
110 |
112 |
дівчата: |
чол. |
61 |
60 |
61 |
хлопці: |
чол. |
46 |
50 |
50 |
Кількість заходів та концертів, в яких приймають участь учні |
одиниць |
28 |
29 |
30 |
Показники ефективності |
|
|
|
|
Середня витрата на 1 учня |
тис.грн. |
35,047 |
64,576 |
62,003 |
Діто-дні відвідування дітей |
діто-дні |
32835 |
33000 |
33825 |
Показник якості |
|
|
|
|
Динаміка збільшення кількості концертів: |
% |
10 |
10 |
10 |
Збільшення рівня дітей, що відвідують заклад |
% |
10 |
10 |
10 |
Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
|
|||||
Завдання та показники |
одиниця виміру |
2023 |
2024 |
2025 |
||
Завдання 1. Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
||||||
Показники витрат |
||||||
Обсяг видатків на забезпечення соціального захисту за рахунок коштів міського бюджету всього: З них |
тис.грн |
2042,155 |
2741,524 |
3706,94 |
||
- обсяг видатків надання одноразової допомоги дітям сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, із них: |
тис.грн. |
18,100 |
9,050 |
18,100 |
||
дівчата |
тис.грн |
10,860 |
5,430 |
10,860 |
||
хлопці |
тис.грн |
7,240 |
3,620 |
7,240 |
||
- обсяг видатків на надання матеріальної допомоги здобувачам освіти за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового навчання |
тис. грн |
2024,055 |
2732,474 |
3688,840 |
||
дівчата |
тис. грн |
1092,285 |
1476,063 |
1986,298 |
||
хлопці |
тис. грн |
931,770 |
1256,411 |
1702,542 |
||
Показники продукту |
||||||
Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 18-річного віку, із них: |
чол |
10 |
5 |
10 |
||
дівчат |
чол |
6 |
3 |
6 |
||
хлопців |
чол |
4 |
2 |
4 |
||
Кількість здобувачів освіти що потребують матеріальної допомоги за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового навчання |
чол |
1551 |
1555 |
1560 |
||
дівчат |
|
837 |
840 |
840 |
||
хлопців |
|
714 |
715 |
720 |
||
Показники ефективності |
||||||
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги на одну особу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
тис.грн. |
1,810 |
1,810 |
1,810 |
||
з них: дівчата |
тис.грн. |
1,810 |
1,810 |
1,810 |
||
хлопці |
тис.грн. |
1,810 |
1,810 |
1,810 |
||
Середні витрати на 1 здобувача освіти за рахунок коштів фонду |
тис. грн |
1,305 |
1,757 |
2,365 |
||
загальнообов'язкового навчання |
|
|
|
|
|
|
з них: дівчата |
тис.грн. |
1,305 |
1,757 |
2,365 |
|
|
хлопці |
тис.грн. |
1,305 |
1,757 |
2,365 |
|
|
Показник якості |
|
|
|
|
|
|
Частка осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена одноразова матеріальна допомога після досягнення ними 18-ти річного віку |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
Частка здобувачів освіти що потребують матеріальної допомоги за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового навчання |
% |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Доручити відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Мереф’янської міської ради здійснювати фінансування заходів, відповідно до даної програми.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, молодіжної політики, охорони здоров’я та соціального захисту населення.
Міський голова Веніамін СІТОВ